湘北职业中专学校2018年决算公开
湖南省湘北职业中专学校2018年度
部门决算公开情况说明
一、单位职能职责
湖南省湘北职业中专学校是石门县人民政府主办的公办教育机构,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育主管部门的行政规章制度。
(二)配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
(三)负责对本校教育教学业务的具体管理,组织开展本校教学科研和教育教学改革。
(四)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(五)负责办校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件。
二、单位构成情况
湖南省湘北职业中专学校为财政全额拨款事业单位。在校学生3105人。2018年度末实有人员编制250人。其中:一般公共预算财政补助人员241人,自收自支人员9人。离退休人员93人。其中:离休0人,退休93人。
三、2018年度部门决算情况说明
(一)、2018年收入决算情况说明
湖南省湘北职业中专学校2018年度收入合计7589.78万元(不含年初结转)。其中:一般公共预算财政拨款收入6028.36万元,较上年增加2636.22万元,增长77.72%,主要原因是人员增加,工资提标,异地新建项目工程款收入增加。
(二)、2018年支出决算情况说明
湖南省湘北职业中专学校年度支出合计7749.56万元,比上年度增加1331.46万元,上升了20.75%。其中:基本支出3777.23万元,占总支出的48.74%;项目支出3972.33万元,占总支出的51.26%。基本支出中人员经费支出2724.1万元,较上年增加231.82万元,增长9.3%,主要原因是人员增加及工资增长;日常公用经费支出1053.12万元,较上年增加380.57万元,上升了56.59%,主要原因是学校新建,维修支出增多,水电,物业管理费增加。
基本支出情况
湖南省湘北职业中专学校2018年度用于保障学校正常运转的一般公共预算财政拨款基本支出为2623.04万元,包括工资福利支出2316.86万元(含基本工资957.85万元、津贴补贴3.03万元、绩效工资733.54万元、奖金263.59万元、基本医疗101.91万元、社会保障缴费37.66万元、住房公积金214.04万元等);对个人和家族补助支出21.62万元(含抚恤金19.84万元、奖励金1.78万元);日常公用经费支出37.87万元(含办公费2.78万元、印刷费10.23万元、水电费7.37万元、维修费1.97万元、培训费7.42万元、专用材料费8.11万元)。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
湖南省湘北职业中专学校2018 年度无政府性基金收入。
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
湖南省湘北职业中专学校2018年度“三公”经费决算数0万元, 比上年度减少 0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况。截至 2018年12月31日,湖南省湘北职业中专学校单位共有车辆 1辆,其中, 一般公务用车1辆、特种专业技术用车0 辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100万元以上专用设备 0台(套)。
(三)预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:
根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分93分(详见附表),财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2018年为更好地贯彻落实中央“八项规定”厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫展现新作为。精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。湖南省湘北职业中专学校经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由财务室、办公室、总务集中实行统一审核,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校教育教学工作的正常运转。
七、名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湖南省湘北职业中专学校
2019年9月
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收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,028.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 940.88 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 7,612.86 |
六、其他收入 | 6 | 620.54 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.55 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 103.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 7,589.78 | 本年支出合计 | 50 | 7,749.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 718.70 | 年末结转和结余 | 52 | 558.92 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 8,308.48 | 总计 | 54 | 8,308.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,589.78 | 6,028.36 | 0.00 | 940.88 | 0.00 | 0.00 | 620.54 | |||
205 | 教育支出 | 7,453.08 | 5,891.67 | 0.00 | 940.88 | 0.00 | 0.00 | 620.54 | ||
20502 | 普通教育 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 6,845.53 | 5,284.11 | 0.00 | 940.88 | 0.00 | 0.00 | 620.54 | ||
2050302 | 中专教育 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 4,368.03 | 2,806.61 | 0.00 | 940.88 | 0.00 | 0.00 | 620.54 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,206.50 | 2,206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.07 | 500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500.07 | 500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,749.56 | 3,777.23 | 3,972.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 7,612.86 | 3,640.53 | 3,972.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 7,000.39 | 3,362.06 | 3,638.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 281.54 | 211.54 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 4,326.47 | 3,059.17 | 1,267.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,392.38 | 91.35 | 2,301.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 568.77 | 234.77 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 534.95 | 200.95 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,028.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 6,092.70 | 6,092.70 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 6,028.36 | 本年支出合计 | 49 | 6,229.40 | 6,229.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 356.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 155.89 | 155.89 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 356.93 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,385.29 | 总计 | 54 | 6,385.29 | 6,385.29 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,229.40 | 2,623.04 | 3,606.36 | |||
205 | 教育支出 | 6,092.70 | 2,486.34 | 3,606.36 | ||
20502 | 普通教育 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5,480.23 | 2,207.87 | 3,272.36 | ||
2050302 | 中专教育 | 281.54 | 211.54 | 70.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 2,806.31 | 1,904.98 | 901.34 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 2,392.38 | 91.35 | 2,301.03 | ||
20508 | 进修及培训 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 568.77 | 234.77 | 334.00 | ||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 534.95 | 200.95 | 334.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 103.15 | 103.15 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,316.87 | 302 | 商品和服务支出 | 37.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 957.85 | 30201 | 办公费 | 2.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.03 | 30202 | 印刷费 | 5.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 263.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 246.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 733.54 | 30205 | 水费 | 3.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.82 | 30206 | 电费 | 4.14 | 31003 | 专用设备购置 | 241.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.93 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.92 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 214.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.75 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.78 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,338.49 | 公用经费合计 | 284.55 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |